По утвержденным прогнозам развития и финансовой стратегии ОАО "СЗТ" абонентская база компании к 2010г. должна составлять не менее 4,5 млн абонентов.
Совет директоров ОАО "СЗТ" утвердил "Прогноз развития ОАО "СЗТ" на 2007-2010(12)гг." и "Финансовую стратегию ОАО "СЗТ" на 2007-2009гг.". Как сообщили в пресс-службе компании, принятый Прогноз развития компании учитывает изменения в законодательстве РФ и результаты проведенной структурной реорганизации "Северо-Западного Телекома", а также отражает планы ОАО "СЗТ" по усилению позиций на рынке связи Северо-Запада в связи с реализуемой политикой повышения клиентоориентированности бизнеса компании. Утвержденный Прогноз развития сформирован с учетом приоритетов стратегии компании в маркетинговой, технической и финансовой направлениях и фиксирует следующие ключевые показатели деятельности: абонентская база - не менее 4,5 млн абонентов к 2010г.; рост EBITDA и OIBDA margin - не менее чем на 1 п.п. ежегодно, с достижением к 2010г. рентабельности по EBITDA не ниже 39%, по OIBTDA - не ниже 44%; рентабельность чистой прибыли - не менее 10%; объем инвестиций - не более 6 млрд руб. в год с акцентом на инвестиции, обеспечивающие рост доходов компании в среднесрочной перспективе, и с применением процедур контроля над эффективностью инвестиций.
Принятая Финансовая стратегия определяет основные направления финансовой политики компании в среднесрочной перспективе и устанавливает целевые параметры ключевых финансовых показателей на 2007-2009гг. Для повышения инвестиционной привлекательности и поддержания финансовой устойчивости особое внимание "СЗТ" будет уделять удлинению средних сроков заимствований, поддержанию высокого уровня ликвидности, совершенствованию системы управлению финансовыми рисками, диверсификации источников финансирования (среди потенциальных инструментов финансирования - размещение рублевых облигаций, международных синдицированных кредитов и CLN).
Долговая нагрузка сохранится на умеренном уровне, что закреплено следующими утвержденными ключевыми показателями: cохранение доли собственных средств в пассивах на уровне не менее 55%; сохранение показателя "долг к EBITDA" на уровне не выше 1,6; поддержание коэффициента ликвидности на уровне 1,0.
Как отметил генеральный директор ОАО "Северо-Западный Телеком" Владимир Акулич, "утверждение советом директоров таких взаимоувязанных документов как Прогноз развития и Финансовая стратегия ОАО "СЗТ", несомненно, является знаковым событием, определяющим основные направления деятельности компании на длительный срок. Это качественно новый уровень реализации стратегии дальнейшего развития компании и очередной шаг на пути обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности ОАО "Северо-Западный Телеком".