Что такое КБК в реквизитах: как найти и расшифровать код
В этом тексте:
Что такое КБК
КБК — это код бюджетной классификации, иначе говоря — номер, по которому можно понять, какой платеж отправлен в бюджет страны и в какое ведомство его в итоге нужно направить. КБК помогает классифицировать доходы бюджета, с его помощью контролируют поступления денег.
На практике КБК нужно указывать, если вы перечисляете деньги в бюджет. В качестве обязательного платежа, как правило, это уплата налогов, страховых взносов и государственных пошлин.
Вот перечень распространенных ситуаций, в которых нужно указать КБК:
- платежные поручения. С 2024 года юридические лица и ИП должны перечислять практически все налоги, а также пени и штрафы по ним на единый налоговый счет. Для этого используют единый КБК — 182 0 10 61201 01 0000 510. Есть исключения: например, госпошлины и административные штрафы платят не на ЕНС, а значит, и КБК будет другим;
- декларации. Например, 6-НДФЛ, НДС и прочие. Коды постоянно обновляются, важно указывать актуальные. Причем код может отличаться даже в рамках одной декларации. Например, в случае с НДФЛ с 2025 года основная зарплата облагается налогом по пятиступенчатой шкале:
— НДФЛ по ставке 13% для налога с доходов до ₽2,4 млн перечисляют с КБК 182 101 02010 01 1000 110;
— НДФЛ по ставке 15% с доходов от ₽2,4 млн до ₽5 млн — по КБК 182 101 02080 01 1000 110;
— НДФЛ по ставке 18% с доходов от ₽5 млн до ₽20 млн — 182 101 02150 01 1000 110;
— НДФЛ по ставке 20% с доходов от ₽20 млн до ₽50 млн — 182 101 02160 01 1000 110;
— НДФЛ по ставке 22% с доходов более ₽50 млн — 182 101 02170 01 1000 110;
- уведомлении об исчисленных суммах. КБК указывают соответствующий обязательству, действующему в текущем финансовом году.
Расшифровка КБК
Порядок формирования КБК прописан в приказе Минфина № 82н. Цифры обозначают информацию о том, куда отправят деньги, вид и подвид дохода, конкретный бюджет.
- Первые три цифры — это так называемый администратор дохода, то есть ведомство, куда будет направлен платеж. Например, 103 — это Министерство транспорта Российской Федерации, а 153 — Федеральная таможенная служба.
- С 4-й по 11-ю цифру — вид дохода: сначала указывают, безвозмездные это поступления или налоговые и неналоговые доходы, а затем — подгруппу, статью и подстатью, с их помощью можно конкретизировать плательщика и сам платеж.
- 12-я и 13-я цифры — куда отправляют доход: например, 01 — федеральный бюджет.
- С 14-й по 17-ю цифры — разделение дохода на подвиды: например, для налогов пишут код 1 000.
- Последние три цифры — вид финансовой операции: например, 140 — это штрафы, пени, неустойка.
Для примера — КБК для уплаты налога на добавленную стоимость на товары или работы и услуги:
182 1 03 01000 01 1000 110
Расшифровать можно так:
- 182 — налоговая инспекция;
- 1 — группа дохода «налоговые и неналоговые доходы»;
- 03 — подгруппа дохода «Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации»;
- 01000 — налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;
- 01 — федеральный бюджет;
- 1000 — подвид дохода «налоги»;
- 110 — группа «налоговые доходы».
Как узнать КБК
КБК на отдельные операции могут меняться довольно часто, поэтому перед платежом стоит уточнять актуальный код:
- использовать квитанции, сформированные государственными органами — в них уже указан КБК;
- использовать единый код 182 0 10 61201 01 0000 510 — подойдет, если вы платите налоги и взносы как ИП или организация. Деньги придут на единый налоговый счет, заполнять разные платежки для каждого налога не нужно;
- найти нужный на сайте налоговой инспекции — в разделе «Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемые Федеральной налоговой службой». Подходит для налоговых операций;
- найти актуальный приказ Минфина — в 2025 году можно пользоваться приказом Минфина России N 82н от 24 мая 2022 года (ред. от 13 ноября 2024 года) и приказом Минфина России N 85н от 10 июня 2024 года (ред. от 18 февраля 2025 года).
На разных сайтах в интернете можно увидеть информацию, что КБК можно узнать по ИНН получателя платежа. Это не соответствует действительности — ИНН и КБК абсолютно разные коды, формируются разными нормативными актами и не имеют друг к другу никакого отношения.
Коды бюджетной классификации на 2025 год
В полном списке КБК на 2025 год несколько сотен наименований. Мы собрали распространенные коды, чтобы вам не пришлось тратить время на изучение всего перечня.
- Единый налоговый платеж — 182 01 06 12 01 01 000 510.
- НДС при продажах внутри страны — 182 1 03 01000 01 1000 110.
- Налог на прибыль для федерального бюджета — 182 1 01 01011 01 1000 110.
- УСН «Доходы» — 182 1 05 01011 01 1000 110.
- УСН «Доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 1000 110.
- Страховые взносы на травматизм — 797 1 02 12000 06 1000 160.
- Страховые взносы ИП за себя, фиксированные — 182 0 10 61201 01 0000 510.
Частые вопросы о КБК
Собрали ответы на распространенные вопросы о КБК.
Что будет, если допустить ошибку в КБК
Если речь идет об уплате налогов на единый налоговый счет, то ошибка не повлечет за собой последствий — когда другие реквизиты верны, получатель спишет нужную сумму со счета. Если же речь о других платежах, то нужно подавать в налоговую корректирующее уведомление, указать в нем ошибочные данные, а затем вписать верные реквизиты.
Чем отличается КБК от УИН
УИН — это уникальный идентификатор начисления, это код, с помощью которого систематизируются платежи в государственный или муниципальный бюджет. Он формируется автоматически сервисом ГИС ГМП, найти его можно в квитанции об оплате. Никакого отношения к КБК УИН не имеет.
