Полугодовая прибыль НЛМК упала в полтора раза до 449 млн долл.
Выручка НЛМК за тот же период выросла до 6,35 млрд долл. против 5,34 млрд долл. в I полугодии 2011г. Себестоимость реализации в то же время увеличилась с 3,5 млрд долл. до 4,76 млрд долл.
В сообщении НЛМК подчеркивается, что компания продемонстрировала высокие финансовые результаты несмотря на то, что ситуация на рынке оставалась сложной.
"В III квартале наблюдается ухудшение рыночной конъюнктуры. С учетом влияния этого фактора, мы прогнозируем снижение выручки на 5-10% в III квартале при стабильном уровне реализации по всей Группе. В то же время понижение цен на сырье частично компенсирует эффект падения цен на сталь. Рентабельность по EBITDA ожидается на уровне 16-18%", - отмечается в сообщении НЛМК.
Напомним, что в опубликованном в июле 2012г. докладе президента объединяющего крупнейшие меткомпании России некоммерческого партнерства "Русская сталь" и главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина отмечалось, что с 2007г. средняя рентабельность по отрасли сократилась с 29% до 12%. Себестоимость продукции с 2001г. выросла в 5,6 раза, тогда как цены на сталь выросли только в 3,9 раза. "В ближайшие годы российская металлургия будет иметь рентабельность на уровне или хуже своих конкурентов", - констатирует в своем докладе В.Лисин.
Снижение рентабельности в первую очередь связано с непрекращающимся ростом тарифов на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки. По данным меткомпаний, по уровню цен на газ и электроэнергию Россия догнала, а в отдельных случаях даже перегнала конкурентов.